U C H W A Ł A Nr XXIII /269/ 09
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 28 maja 2009
w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4,9 lit.e i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn.zm./,art.165 ,184 i 188 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005roku Nr 249,poz.2104 z późn. zm./ RADA MIEJSKA w Jezioranach u c h w a l a ,co następuje : § 1. Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 626.446 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 , w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2009 wynosi 31.936.861,62 zł. Dochody bieżące wynoszą 20.183.345,62 zł dochody majątkowe 11.753.516 zł. W ogólnym planie dochodów zawiera się: - plan dotacji na zadania zlecone 3.093.755,95 zł, - dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień 2.642.682 zł, - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 76.000 zł. § 2. 1. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 3.024.446 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi 48.862.146,35zł , z których wydatki bieżące wynoszą 19.392.553,35 zł , a w nich : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.674.125,33 zł ,wydatki na dotacje 1.548.298 zł , wydatki na obsługę długu 250.000 zł, wydatki majątkowe 29.469.593 zł, w tym inwestycyjne 28.537.477 zł zgodnie z zał. Nr 3 i 3a. 2. W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się wydatki na: - zadania zlecone 3.093.755,95 zł, - wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie zawartych porozumień w kwocie 2.642.682 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.064.576,45 zł zgodnie z zał. Nr 4. § 3. Deficyt budżetu w wysokości 16.925.284,73 zł planuje się pokryć kredytem w kwocie 8.753.844,73 zł oraz pożyczką w kwocie 8.171.440 zł . Uchwala się przychody w wysokości 20.282.846,74 zł oraz rozchody w wysokości 778.293,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 . § 4. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 22.577.825,08 zł zgodnie z zał. Nr 10. § 5. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 424.038 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. § 6. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwot- 705.167 zł, oraz dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 328.503 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 7. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę–86.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 8. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie , dla: 1) zakładów budżetowych: przychody – 2.079.658 zł, wydatki – 2.079.658 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 452.567,72 zł; wydatki – 475.568,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 9. Limit zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi 16.925.284,73 zł. §10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Miejskiej